|
Faktúra |
123/20
|
prenájom laserového stroja
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
TRUMPF Slovakia s.r.o. |
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
023/22
|
mobily
|
38,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
037/22
|
potraviny
|
170,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lujan |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
036/22
|
potraviny
|
112,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
035/22
|
potraviny
|
143,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
034/22
|
potraviny
|
261,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
033/22
|
potraviny
|
93,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lujan |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
027/22
|
mobily
|
34,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
026/22
|
Magenta office
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
025/22
|
VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
024/22
|
mobily
|
9,89 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
022/22
|
zemný plyn
|
13 854,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
039/22
|
potraviny
|
30,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lujan |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
020/22
|
elektrina
|
2 953,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Energie2 a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
019/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
512,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
018/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
263,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Objednávka |
007/22
|
list Bianco - vysvedčenie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
11.02.2022 |
|
Faktúra |
030/22
|
potraviny
|
166,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
04.02.2022 |
|
Faktúra |
029/22
|
potraviny
|
315,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
04.02.2022 |
|
Faktúra |
028/22
|
potraviny
|
23,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
04.02.2022 |