|
Faktúra |
155/20
|
mobily
|
12,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
11.09.2020 |
|
Faktúra |
063/22
|
elektrina
|
-394,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
073/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
177,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
072/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
425,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
070/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
069/22
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Tatrahasil |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
068/22
|
stravné
|
1 146,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
067/22
|
elektrina
|
-408,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
066/22
|
elektrina
|
-394,97 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
065/22
|
elektrina
|
-408,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
064/22
|
elektrina
|
-408,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
062/22
|
elektrina
|
-408,14 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
060/22
|
potraviny
|
316,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
061/22
|
elektrina
|
-394,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
060/22
|
elektrina
|
-408,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
059/22
|
elektrina
|
-394,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
058/22
|
potraviny
|
568,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
058/22
|
elektrina
|
-408,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
057/22
|
potraviny
|
83,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
057/22
|
elektrina
|
-381,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
04.03.2022 |