Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Dátum zverejnenia
Faktúra
003/12
materiál na zákazku
237,38
s DPH
2/2012/PČ
14.09.2012
JADIMEX,s.r.o
17.09.2012
Faktúra
035/22
elektrina
-378,54
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
044/22
elektrina
-433,76
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
043/22
elektrina
-398,12
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
042/22
elektrina
-385,28
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
041/22
elektrina
-398,15
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
040/22
elektrina
-385,31
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
039/22
elektrina
-395,96
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
038/22
elektrina
-395,96
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
037/22
elektrina
-383,04
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
036/22
elektrina
-366,58
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
034/22
elektrina
-390,52
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
046/22
elektrina
-433,74
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
033/22
elektrina
-352,26
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
032/22
elektrina
-390,04
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
031/21
elektrina
-223,98
s DPH
22.02.2022
Vsl. Energetika a.s.
04.03.2022
Faktúra
030/22
členský poplatok
33,00
s DPH
21.02.2022
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
04.03.2022
Faktúra
002/22
príspevok na stravu
202,29
s DPH
28.02.2022
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu
04.03.2022
Faktúra
047/22
potraviny
83,49
s DPH
16.02.2022
Lujan
18.02.2022
Faktúra
046/22
potraviny
224,82
s DPH
16.02.2022
Mäso-Tatry, s.r.o.
18.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6681