|
Faktúra |
170/25
|
potraviny
|
446,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Objednávka |
030/25
|
oprava automobilu Citroen
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Marcel Kručinský, Poprad |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
169/25
|
potraviny
|
18,17 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lujan |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
168/25
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
125/25
|
vločkovač do bazénu 20l
|
47,00 |
s DPH |
031/25
|
|
22.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
167/25
|
potraviny
|
180,43 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Objednávka |
031/25
|
vločkovač do bazénu 20l
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
124/25
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
029/25
|
|
21.05.2025 |
Ing. Ľubomír Tatarko Poprad |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
166/25
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EUROPLANT, šlachtiteľská spoločnosť spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
165/25
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EUROPLANT, šlachtiteľská spoločnosť spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
164/25
|
potraviny
|
159,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Lujan |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
163/25
|
potraviny
|
66,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
123/25
|
zadlabovací zámok
|
261,45 |
s DPH |
025/25
|
|
20.05.2025 |
KEYmax s.r.o. Levoča |
|
|
23.05.2025 |
|
Objednávka |
029/25
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Ľubomír Tatarko Poprad |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
212/25
|
prenájom kontajnera
|
6,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Brantner |
|
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
122/25
|
Bianco list s vodotlačou znaku SR
|
628,65 |
s DPH |
028/25
|
|
15.05.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
120/25
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Brantner |
|
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
160/25
|
potraviny
|
106,05 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Lujan |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
161/25
|
potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
Faktúra |
161/25
|
potraviny
|
256,77 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |