|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
005/22
|
seminár
|
267,10 |
s DPH |
015/22
|
|
08.04.2022 |
Predna Hora s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
105/22
|
mobily
|
10,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
105/22
|
potraviny
|
550,22 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
104/22
|
mobily
|
34,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
104/22
|
potraviny
|
23,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
103/22
|
potraviny
|
164,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
103/22
|
prednáška na Deň učiteľov - pracovný seminár
|
116,88 |
s DPH |
019/22
|
|
08.04.2022 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
102/22
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Lujan |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
102/22
|
SPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Asseco Solutions s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
101/22
|
potraviny
|
143,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
100/22
|
potraviny
|
44,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Lujan |
|
|
22.04.2022 |
|
Objednávka |
019/22
|
prednáška na Deň učiteľov - pracovný seminár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
106/22
|
VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
101/22
|
zemný plyn
|
10 006,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
100/22
|
elektrina
|
2 667,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Energie2 a.s. |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
099/22
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
099/22
|
potraviny
|
14,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Lujan |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
098/22
|
potraviny
|
459,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
098/22
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Tatrahasil |
|
|
11.04.2022 |